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強監(jiān)督 控風險 促發(fā)展-----集團審計風控部召開內(nèi)審問題分析會

為進一步提升審計監(jiān)督質(zhì)效,服務保障集團公司高質(zhì)量發(fā)展,幫助各子公司降低經(jīng)營風險,發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中存在的問題和不足,近日,審計風控部組織召開了“強監(jiān)督 控風險 促發(fā)展”專題內(nèi)審問題分析會。

會上,內(nèi)審主管高雪強匯報了2023年度內(nèi)部審計情況,結合內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題與案例,從合同管理、資產(chǎn)管理、招投標管理等方面提出了工作建議與措施。審計組的同志圍繞內(nèi)部審計工作開展情況及存在問題進行了深入的討論與交流。

會議指出,內(nèi)部審計在推進公司合規(guī)建設、改進管理水平、防范經(jīng)營風險、促進改革發(fā)展、提升經(jīng)濟效益等方面,發(fā)揮了重要作用。會議要求內(nèi)部審計工作要運用好“PDCA”管理模式,制定好計劃,有序開展審計工作,評估問題總結經(jīng)驗并提出改進建議,更好發(fā)揮內(nèi)部審計在經(jīng)營管理上的建設性作用,為推動集團公司深化改革,促進提質(zhì)增效發(fā)揮更大作用。

(審計風控部:胡永勝)

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